{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

Требования инспекции. Что будет, если проигнорировать?

Налоговая инспекция – один из основных контролирующих органов, с которым приходится работать предпринимателям и организациям. Чтобы получить информацию о вашем бизнесе налоговая служба направляет соответствующие запросы. Почему на них нельзя не реагировать и какие санкции накладываются расскажем в статье.

Иллюстрация: Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах»

Виды налоговых требований

ИФНС может направить вам запрос по нескольким основным причинам:

1. Требование о представлении пояснений о вашей деятельности. Например, если ИП или компания применяет налоговую льготу по НДС, налоговый инспектор может запросить сведения об основаниях применения льгот или иную информацию. Запрос сведений – стандартная процедура налогового контроля. Необходимо направить информацию в установленные сроки.

2. Требование о представлении документов. Схожий с предыдущим пункт, но ИФНС в этом случае запрашивает не сведения (которые оформляются в свободной форме), а комплект документов. Налоговиков может заинтересовать отдельная ваша сделка, операции за определенный период (например, за квартал) или деятельность вашего контрагента. Необходимо собрать копии запрашиваемых документов и направить их в инспекцию.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужно подобрать или протестировать бухгалтера? Оставьте заявку на бесплатную 15-минутную консультацию с нашим экспертом и подпишитесь на мой Telegram-канал "О налогах и налоговых рисках".

3. Уведомление о вызове в налоговый орган – это документ, обязывающий явиться в ИФНС для устных пояснений по вопросам уплаты налогов, в связи с проводимой налоговой проверкой или в иных ситуациях, связанных с налогообложением вашего бизнеса. Важно понимать: вызов в инспекцию – это не допрос. Для последнего предусмотрена отдельная процедура вызова свидетелей.

4. Требование об уплате – это информирование налогоплательщика о необходимости погасить задолженность по налогам и сборам. Подобный запрос пришлют, если вы пропустили срок уплаты или ошиблись в реквизитах платежных документов.

Как налоговая служба направляет запросы?

В зависимости от способа направления запроса будет определена дата получения и будет рассчитываться срок вашего ответа. Вариантов несколько:

  • лично – когда документ вручается руководителю лично инспектором;
  • заказным письмом – требование или уведомление отправляется Почтой России. Важно понимать: если вы не пошли на почту за письмом, то это не освободит вашу компанию и вас лично от ответственности за непредставление документов (сведений);
  • через оператора ЭДО – если компания сдает отчетность в электронном виде через оператора электронного документооборота, то инспекция отправит письмо через ЭДО;
  • через личный кабинет налогоплательщика – если компания (ИП) пользуется этим сервисом на сайте налоговой службы.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужно подобрать или протестировать бухгалтера? Оставьте заявку на бесплатную 15-минутную консультацию с нашим экспертом и подпишитесь на мой Telegram-канал "О налогах и налоговых рисках".

Ответственность за игнорирование запроса ИФНС

За отсутствие ответа налоговики накажут вас и вашу компанию, причем наказание будет зависеть от разных факторов. Самый распространенный штраф – 200 рублей за каждый непредставленный документ. Например, налоговая служба запросила у вас сведения о продаже вашего имущества одному из контрагентов. Минимальный комплект документов по такой сделке: договор, акт сдачи-приемки и платежка. Если не отправить эти документы, вы получите штраф 600 рублей. За большее количество непредставленных документов – больше штраф.

Важно: если вы игнорируете налоговое требование о представлении документов повторно за год, то штраф вырастет до 400 рублей за каждый документ.

Другой распространенный штраф – за непредставление пояснений (сведений, информации). Если промолчать в ответ на этот запрос, то штраф составит 5000 рублей в первый раз и 20 тысяч рублей за повторный игнор. За отсутствие ответа на запрос о вашем контрагенте (т.н. встречная проверка) грозит штраф 10 тысяч рублей.

Бонусом к перечисленным штрафным санкциям будет штраф лично на руководителя или главного бухгалтера компании: от 300 до 500 рублей, который накладывает суд.

Дополнительный риск непредставления документов – повышается риск проведения выездной налоговой проверки вашего бизнеса. А это в свою очередь – очень большие риски в части доначисления налогов и сборов.

Поэтому чтобы не рисковать – своевременно и в полном объеме отвечайте на все письма от налоговой инспекции.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС?

  • С 2017 года провели 600+ консультаций по налогообложению.
  • Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.
  • Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.
  • Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.
  • Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей.
  • Провели тестирование профзнаний 5000+ бухгалтеров.

Спасибо за прочтение статьи. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из нашей статьи.

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда