Португалия в 2024 году отменит льготный налоговый режим для иностранцев Статьи редакции
Он давал право в течение десяти лет платить налоги по фиксированной ставке в 20%.
- Принимать заявления перестанут в 2024 году. Те, кто успел податься до этого времени, смогут воспользоваться льготами, сообщил в интервью CNN Portugal премьер-министр страны Антониу Кошта.
- Он сообщил, что мера больше «не имеет смысла» — он был, когда налоговый режим ввели в 2009 году, но теперь это приводит к «налоговой несправедливости и раздуванию рынка жилья». В общем льготой воспользовались 89 тысяч человек, отмечает Bloomberg.
- Речь о налоговом режиме Non-Habitual Residents — податься на него могут иностранцы и португальцы, которые больше пяти лет проживали вне страны. Он вводит фиксированную ставку налога в 20% на доходы физлиц в Португалии вместо прогрессивной, которая может составить до 48%. Доходы от иностранных источников налогами не облагаются, налог на пенсионные выплаты — 10%. Режим действует в течение десяти лет.
- В феврале 2023 года Португалия также закрыла программу «золотых виз», которые выдавались за инвестиции в недвижимость в стране. Тогда Кошта говорил, что программа «выполнила свою задачу».
16K
показов
9.1K
открытий
Смотрю, Португалия о себе дохуя серьезного мнения, что предлагает платить аж 48%))
Комментарий недоступен
ИП без сотрудников в РФ платит 7%, а там по прогрессивной шкале
Комментарий недоступен
При том, что закон в этой теме в 95% случаев применяли фрилансеры, которые в рф были бы оформлены как ИП, а тут будут платить вот столько
а вот это там не работает разве?
Доходы от иностранных источников налогами не облагаютсяВ рф ип все равно платит, пофиг какой источник.
ИП с иностранными контрагентами или просто удаленная работа - не иностранный источник.
Понятие "иностранный источник" вообще очень ограничено, и самый простой пример это жилье, которое вы сдаете за рубежом, либо компания, в которой вы не работаете управленцем (просто получаете дивиденды). Если вы управляете компанией, то ее эстеблишмент, в той доле, которой вы управляете, волшебным образом переносится в страну вашего места жительства и возникает обязанность платить местный налог, как на дивы/зп гендира, так и корпоративный.
Мдам. Тогда получаетс как-то очень дофига налогов.
Если жить тут долго, укоренять семью, то видишь, за что. Хотя просто за первоклассный паспорт через 5 лет себе, супругу и детям тоже справедливая ставка, даже слишком дешево получается.
5 это только срок проживания с ВНЖ. Весь процесс сейчас реально занимает лет 7
Для страны, в которой простое продление по ИП, это не играет значительной роли. Вот если бы нужно было работать по ТК все это время - это было бы проблемой.
Получается, что доходы фрилансера на ИП в Грузии (с налогом в Грузии в 1% с первых €178 тыс. в год из иностранных источников) начнут также облагаться налогом в Португалии при получении ВНЖ там?
Да, совершенно верно. ИП нужно иметь в той стране, где живешь.
Можно ещё ездить, как Варламов, чтобы нигде не быть налоговым резидентом.
Только в Германию тогда нельзя.
Тогда сложно будет легализовать доходы, выход конечно есть, нужно иметь банковский счет, который точно не закроют за долгое отсутствие резиденции в стране, такой проще всего иметь в стране гражданства, но РФ сейчас для этого плохо подходит.
Комментарий недоступен
Если присмотреться повнимательнее, первый результат гугл запроса выдает только ОДИН ИЗ налогов в дополнение к 48% прогрессивной шкалы
Комментарий недоступен
Платят, можете сами рассчитать
https://t.me/portaxbot
Sole traders, freelancers, and people who run unincorporated businesses in Portugal have their income treated as personal earnings and pay Portuguese income tax rather than corporate tax
https://www.expatica.com/pt/finance/taxes/self-employment-freelance-and-corporate-tax-in-portugal-1092039/#:~:text=Sole%20traders%2C%20freelancers%2C%20and%20people,tax%20rather%20than%20corporate%20tax.
В европе другая система, нет какого-то "налога на ИП", весь доход от ИП суммируется с другими доходами (например, от работы) для подсчета суммы и процента по прогрессивной шкале.
Вдобавок ИП просто соц. взносы платят за себя, но также есть право вычитать бизнес-расходы из налогооблагаемой базы.
0,1% на ПСН.
А потом уменьшаем на размер соц. взносов и получаем 0%) Патент тема.
чувак, ИП платит 6% с оборота это несколько другое.
NHR в Португалии это режим для иностранных фрилансеров, в РФ 6%+1% социалка, в Португалии с NHR 20% + 11% социалка, за вычетом профессиональных расходов
А какие проф. расходы у фрилансера? Раз в два года обновить пк? Пакет адоба?
В зависимости от придирчивости налоговой конкретной страны и вашей наглости, можно туда вписывать все от "еды в рабочее время" до "автомобиля для езды в офис" или поездок в другие страны "для поиска клиентов".
В Финляндии, например, езда в офис не считается бизнес-тратой, а вычет на еду в рабочее время ограничен 12,70 еврами в рабочий, соответственно, день. Как в Португалии - не в курсе.
не знаю как в Португалии, но в Израиле на бизнес-расходы можно кучу всего списать, от амортизации авто 15% в год, бенза и канцтоваров, до части аренды за квартиру, полетов по бизнесу (а по бизнесу или нет, доказать сложно)) итп. ессно все покупки телефонов, компов итп, инет, благотворительность итп. это еще не считая уменьшения налога на взносы в пенсионные фонды, фонд повышения квалификации (по сути просто инвестиционный с правом снятия без налогов через 6 лет), итп. думаю в Португалии может быть похожая тема)
6%. 1% идет в зачет взносов на следующий год. Если ИП грубо работает 10 лет и все время вовремя платил взносы, то эффективная ставка у него будет 6,1% примерно.
вчера зашел в госуслуги и охренел от увиденного - ~130% отчислений сумарно